Posts by UserVonTaxpool

    Ich würde das Thema gerne erneut aufgreifen.

    Ich habe die Funktionalität bis hier verstanden, leider zeigt er bei mir einen Wert von 0 an, obwohl sämtliche UStVAs mit Taxpool gemeldet wurden (EÜR, Dauerfristverlängerung aktiv).

    Was habe ich bei der Nutzung dieser Funktion übersehen, wieso gibt es mir bei der Sondervorrauszahlung einen Wert von 0 (Null) an?

    Viele Grüße

    Hallo un vielen Dank für eure Antworten.

    Evtl ist der Zeitraum der Kontrollausgabe falsch eingestellt?

    Datumsbereich ist korrekt und mit Buchungen versehen


    Jahresbasis, korrekt eingestellt?

    Auch korrekt

    Kästchen zu "Globale Datumsauswahl nutzen"

    Mit oder ohne Haken im Kästchen kein Unterschied (Datumsbereiche wurden jeweils kontrolliert)


    Wenn das nicht hilft und die Kontrollausgabe leer bleibt wird man in die Tiefe der Buchungen und Einstellungen gehen müssen.

    Bleibt leider Leer


    Das Foto sieht übrigens kein Stück so aus, als wenn ich eine Kontrollausgabe aufrufe zu einem Zeitraum in dem nichts gebucht ist. Sieht das wirklich so aus oder soll mich das nur verwirren?

    Ja, es sieht exakt so aus, bis auf das ich den "Mandanten Namen" entfernt habe. Alles andere sieht exakt so aus wie auf dem Bild.


    Ergibt denn die UStVA (Elster-Vorschau) zum selben Zeitraum die erwarteten Werte?

    Die UStVA arbeitet glücklicherweise mit den vorhandenen Buchungen in diesem Zeitraum und sind soweit auch korrekt. Nur die Kontrollausgabe ist fehlerhaft und zeigt auch nureine leere Seite 1/1 an und berücksichtig keinerlei vorhandene Buchungen. Dieses Problem habe ich zum ersten Mal, seit Jahren.

    Einfach bei den Druckeinstellungen von Etikettendruck auf DinA4 umstellen.

    LÖSUNG:
    Danke, das wusste ich nicht, dass die Druckeinstellungen auch die Bilschirmausgabe beeinflussen, dass sogar keine Ausgabe stattfindet.
    Die Umstellung auf DIN-A4 (bei "Drucker einstellen") hat die komplette Kontrollausgabe und Verwertung der Buchungen wieder ermöglicht. :thumbup:

    Hallo Miteinander,

    seit dem letzten Update (16.17) habe ich eine fehlende "Kontrollausgabe" bei der "Umsatzsteurvoranmeldung". Egal wieviele Buchungen im Stapel oder Journal vorhanden sind es werden keine Einträge bzw. Ausgaben angezeigt (siehe Foto im Anhang).

    Ist dies ein Fehler in den Einstellungen oder generell in der Software seit dem Update auf 16.17 ?

    Über eine Hilfestellung zur Lösung würde ich mich freuen.

    Anhang: Auszug der Kontrollausgabe Anzeige

    Die BOP Export-Datei aus der Version 16.03 ist leider für den Import im BOP nicht geeignet.

    Der Aufbau der CSV muss wie folgt aussehen, damit BOP diese fehlerfrei akzeptiert - Ein Beispiel:

    Code
    #v1.0
    1,AT
    1,FR
    3,AT,STANDARD,21.00,10.00,02.10
    3,FR,STANDARD,20.00,10.00,02.00


    Im Anschluss noch ein Auszug aus der Hilfe im BOP:

    Display Spoiler

    Aufbau eines Datensatzes

    Jede Zeile der zu erstellenden CSV-Datei wird mit Angaben passend zu den Feldbezeichnungen gefüllt. Die Angaben werden durch Komma oder Semikola voneinander getrennt (in gesamter Datei entweder durchweg Kommata oder durchweg Semikola).

    Im Folgenden ist eine Datensatztabelle oder sog. Spaltenbeschreibung aufgeführt, mit den zu verwendenden Feldbezeichnungen und Formaten. Außerdem enthält die Spaltenbeschreibung Erläuterungen und die Angabe ob es sich um ein Pflichtfeld handelt oder nicht.

    Zu beachten: Die Reihenfolge der Feldangaben wird durch die Reihenfolge der Feldbezeichnungen in der Datensatztabelle vorgegeben, und darf nicht geändert werden.

    In Pflichtfeldspalten müssen Angaben gemacht werden. Handelt es sich um einen Betrag, so muss mindestens "0.00" eingegeben werden (siehe zweiter Datensatz in der Beispiel-CSV-Datei ). Optionale Felder dürfen leer gelassen werden. Das Feld wird dann durch zwei hintereinander folgende Komma oder Semikola dargestellt (siehe zweite und dritte Datensatzzeile in der Beispiel-CSV-Datei ).

    Legende der Abkürzungen des Formats in der Spaltenbeschreibung:

    A oder ANalphanumerisch, d.h. Text und Ziffern
    Nnumerisch, d.h. Ziffern
    (X)X ist die Anzahl maximal angebbarer Zeichen

    Es können maximal 6000 Datenzeilen in einer CSV-Datei von Umsätze des Steuerpflichtigen importiert werden. Eine Headerzeile darf in der CSV-Datei nicht angegeben werden.

    Spaltenbeschreibung für Land des Verbrauchs (Satzart 1)

    SatzartN(1)In dieser Spalte muss für Statistikdatenzeilen immer der Wert "1" stehen.Pflicht
    Land des VerbrauchsA(2)

    Code des Landes des Verbrauchs.

    • Jedes Land darf nur einmal in der Satzart 1 definiert werden
    • Der Code ist mit exakt 2 Stellen anzugeben.

    Die Liste der zulässigen Codes finden Sie in der Liste der Länder des Verbrauchs

    Pflicht

    Spaltenbeschreibung für Umsätze des Steuerpflichtigen - Dienstleistungen (Satzart 2)

    SatzartN(1)In dieser Spalte muss für Umsätze des Steuerpflichtigen - Dienstleistungen immer der Wert "2" stehen.Pflicht
    Land des VerbrauchsA(2)

    Code des Landes des Verbrauchs.

    • Referenziert das Land des Verbrauchs, welches in der Satzart 1 angegeben wurde
    • Die Umsätze werden dem Land zugeordnet

    Die Liste der zulässigen Codes finden Sie in der Liste der Länder des Verbrauchs

    Pflicht
    UmsatzsteuertypA

    Typ des Umsatzsteuersatzes.

    • REDUCED - Identifiziert den angegebenen Umsatzsteuersatz als reduziert
    • STANDARD - Identifiziert den angegebenen Umsatzsteuersatz als Standard
    Pflicht
    UmsatzsteuersatzN(2,2)

    Der für das Land des Verbrauchs anzuwendender Prozentsatz.

    • Positive Zahl mit bis zu 2 Vor- und genau 2 Nachkommastellen.
    • Als Dezimaltrennzeichen ist ein Punkt anzugeben.
    Pflicht
    Steuerbemessungsgrundlage, NettobetragN(12,2)

    Der für das Land des Verbrauchs im Besteuerungszeitraum zu meldende Nettoumsatz.

    • Positive Zahl mit bis zu 12 Vor- und genau 2 Nachkommastellen.
    • Als Dezimaltrennzeichen ist ein Punkt anzugeben.
    Pflicht
    UmsatzsteuerbetragN(12,2)

    Der zum Umsatzsteuersatz errechnete Umsatzsteuerbetrag basierend auf dem Nettobetrag/Steuerbemessungsgrundlage.

    • Positive Zahl mit bis zu 12 Vor- und genau 2 Nachkommastellen.
    • Als Dezimaltrennzeichen ist ein Punkt anzugeben.
    • Der berechnete Betrag darf maximal um bis zu 5,00 Euro abweichen
    Pflicht

    Spaltenbeschreibung für Umsätze für vom Inland aus durchgeführte Warenlieferungen (Satzart 3)

    SatzartN(1)In dieser Spalte muss für Umsätze für vom Inland aus durchgeführte Warenlieferungen immer der Wert "3" stehen.Pflicht
    Land des VerbrauchsA(2)

    Code des Landes des Verbrauchs.

    • Referenziert das Land des Verbrauchs, welches in der Satzart 1 angegeben wurde
    • Die Umsätze werden dem Land zugeordnet

    Die Liste der zulässigen Codes finden Sie in der Liste der Länder des Verbrauchs

    Pflicht
    UmsatzsteuertypA

    Typ des Umsatzsteuersatzes.

    • REDUCED - Identifiziert den angegebenen Umsatzsteuersatz als reduziert
    • STANDARD - Identifiziert den angegebenen Umsatzsteuersatz als Standard
    Pflicht
    UmsatzsteuersatzN(2,2)

    Der für das Land des Verbrauchs anzuwendender Prozentsatz.

    • Positive Zahl mit bis zu 2 Vor- und genau 2 Nachkommastellen.
    • Als Dezimaltrennzeichen ist ein Punkt anzugeben.
    Pflicht
    Steuerbemessungsgrundlage, NettobetragN(12,2)

    Der für das Land des Verbrauchs im Besteuerungszeitraum zu meldende Nettoumsatz.

    • Positive Zahl mit bis zu 12 Vor- und genau 2 Nachkommastellen.
    • Als Dezimaltrennzeichen ist ein Punkt anzugeben.
    Pflicht
    UmsatzsteuerbetragN(12,2)

    Der zum Umsatzsteuersatz errechnete Umsatzsteuerbetrag basierend auf dem Nettobetrag/Steuerbemessungsgrundlage.

    • Positive Zahl mit bis zu 12 Vor- und genau 2 Nachkommastellen.
    • Als Dezimaltrennzeichen ist ein Punkt anzugeben.
    • Der berechnete Betrag darf maximal um bis zu 5,00 Euro abweichen
    Pflicht

    Spaltenbeschreibung für Umsätze einer festen Niederlassung - Dienstleistungen (Satzart 4)

    SatzartN(1)In dieser Spalte muss für Umsätze einer festen Niederlassung - Dienstleistungen immer der Wert "4" stehen.Pflicht
    Land des VerbrauchsA(2)

    Code des Landes des Verbrauchs.

    • Referenziert das Land des Verbrauchs, welches in der Satzart 1 angegeben wurde
    • Die Umsätze werden dem Land zugeordnet

    Die Liste der zulässigen Codes finden Sie in der Liste der Länder des Verbrauchs

    Pflicht
    Land der festen NiederlassungA(2)

    Code des Landes der festen Niederlassung.

    • Der Code ist mit exakt 2 Stellen anzugeben.

    Die Liste der zulässigen Codes finden Sie in der Liste der Länder der festen Niederlassung

    Pflicht
    Länderkennung, USt-IdNr. der festen NiederlassungAN(14)

    Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) der festen Niederlassung inkl. Angabe des Länderkennzeichens.

    • Es darf Entweder die USt-IdNr. oder das Feld Steuernummer angegeben werden.
    (Pflicht)
    Steuernummer sofern die feste Niederlassung über keine USt-IdNr. verfügtAN(20)

    Die Steuernummer der festen Niederlassung.

    • Es darf Entweder die USt-IdNr. oder das Feld Steuernummer angegeben werden.
    (Pflicht)
    UmsatzsteuertypA

    Typ des Umsatzsteuersatzes.

    • REDUCED - Identifiziert den angegebenen Umsatzsteuersatz als reduziert
    • STANDARD - Identifiziert den angegebenen Umsatzsteuersatz als Standard
    Pflicht
    UmsatzsteuersatzN(2,2)

    Der für das Land des Verbrauchs anzuwendender Prozentsatz.

    • Positive Zahl mit bis zu 2 Vor- und genau 2 Nachkommastellen.
    • Als Dezimaltrennzeichen ist ein Punkt anzugeben.
    Pflicht
    Steuerbemessungsgrundlage, NettobetragN(12,2)

    Der für das Land des Verbrauchs im Besteuerungszeitraum zu meldende Nettoumsatz.

    • Positive Zahl mit bis zu 12 Vor- und genau 2 Nachkommastellen.
    • Als Dezimaltrennzeichen ist ein Punkt anzugeben.
    Pflicht
    UmsatzsteuerbetragN(12,2)

    Der zum Umsatzsteuersatz errechnete Umsatzsteuerbetrag basierend auf dem Nettobetrag/Steuerbemessungsgrundlage.

    • Positive Zahl mit bis zu 12 Vor- und genau 2 Nachkommastellen.
    • Als Dezimaltrennzeichen ist ein Punkt anzugeben.
    • Der berechnete Betrag darf maximal um bis zu 5,00 Euro abweichen
    Pflicht

    Spaltenbeschreibung für Umsätze für aus anderen Mitgliedstaaten durchgeführte Warenlieferungen (Satzart 5)

    SatzartN(1)In dieser Spalte muss für Umsätze für aus anderen Mitgliedstaaten durchgeführte Warenlieferungen immer der Wert "5" stehen.Pflicht
    Land des VerbrauchsA(2)

    Code des Landes des Verbrauchs.

    • Referenziert das Land des Verbrauchs, welches in der Satzart 1 angegeben wurde
    • Die Umsätze werden dem Land zugeordnet

    Die Liste der zulässigen Codes finden Sie in der Liste der Länder des Verbrauchs

    Pflicht
    Art des WarenlieferersN(1)

    Art des Warenlieferers

    • 1 - Die Warenlieferung erfolgte aus einem anderen EU-Mitgliedstaat durch eine dem Steuerpflichtigen zuzurechnende feste Niederlassung oder andere Einrichtung zur Lieferung von Waren (keine Lieferfiktion).
    • 2 - Die Warenlieferung erfolgte aus einem anderen EU-Mitgliedstaat und ist dem Betreiber einer elektronischen Schnittstelle als Lieferfiktion zuzuschreiben.
    Pflicht
    Land des Beginns der WarenlieferungA(2)

    Code des Land des Beginns der Warenlieferung.

    • Der Code ist mit exakt 2 Stellen anzugeben.

    Die Liste der zulässigen Codes finden Sie in der Liste der Länder des Beginns der Warenlieferung

    Pflicht
    USt-IdNr. mit Länderkennung der festen Niederlassung / anderen Einrichtung oder elektronischen Schnittstelle AN(14)

    Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) der festen Niederlassung / anderen Einrichtung oder elektronischen Schnittstelle inkl. Angabe des Länderkennzeichens.

    • Es darf Entweder die USt-IdNr. oder das Feld Steuernummer angegeben werden.
    Optional
    Steuernummer, sofern die feste Niederlassung / andere Einrichtung oder elektronische Schnittstelle über keine USt-IdNr. verfügtAN(20)

    Die Steuernummer, sofern die feste Niederlassung / andere Einrichtung oder elektronische Schnittstelle über keine USt-IdNr. verfügt .

    • Es darf Entweder die USt-IdNr. oder das Feld Steuernummer angegeben werden.
    Optional
    UmsatzsteuertypA

    Typ des Umsatzsteuersatzes.

    • REDUCED - Identifiziert den angegebenen Umsatzsteuersatz als reduziert
    • STANDARD - Identifiziert den angegebenen Umsatzsteuersatz als Standard
    Pflicht
    UmsatzsteuersatzN(2,2)

    Der für das Land des Verbrauchs anzuwendender Prozentsatz.

    • Positive Zahl mit bis zu 2 Vor- und genau 2 Nachkommastellen.
    • Als Dezimaltrennzeichen ist ein Punkt anzugeben.
    Pflicht
    Steuerbemessungsgrundlage, NettobetragN(12,2)

    Der für das Land des Verbrauchs im Besteuerungszeitraum zu meldende Nettoumsatz.

    • Positive Zahl mit bis zu 12 Vor- und genau 2 Nachkommastellen.
    • Als Dezimaltrennzeichen ist ein Punkt anzugeben.
    Pflicht
    UmsatzsteuerbetragN(12,2)

    Der zum Umsatzsteuersatz errechnete Umsatzsteuerbetrag basierend auf dem Nettobetrag/Steuerbemessungsgrundlage.

    • Positive Zahl mit bis zu 12 Vor- und genau 2 Nachkommastellen.
    • Als Dezimaltrennzeichen ist ein Punkt anzugeben.
    • Der berechnete Betrag darf maximal um bis zu 5,00 Euro abweichen

    Vielen Dank, das hat wunderbar funktioniert (für DMS).

    Kann ich diese Datenbank auch für sämtliche Buchungen in Taxpool verwenden?
    Hierzu habe ich keinen konkreten Eintrag in der Hilfe finden können...

    Würde gerne meine bereits bestehende Buchhaltung in die Datenbank transferieren und in Zukunft direkt mit der Datenbank als Basis arbeiten...

    Vielen Dank für die Rückmeldung.

    Mein Vorhaben ist es, eine Postgresql-Datenbank in Linux zu erstellen und diese dann mit dem Taxpool-Client (aktuell Windows) zu verwenden.

    Ist dies möglich?

    Anmerkung:
    Es geht mir hierbei hauptsächlich um die Erstellung der Datenbank (Tabellen & Felder) sowie den Einstellungen im Taxpool-Client (Windows).
    Also es geht mir hierbei nchct, wie ich eine Datenbank installiere, sondern spezifisch die Einstellungen für und von Taxpool.

    Ich habe beide Schlüssel probiert und anfangs auch genauso verwendet - jedoch hat Taxpool dies nicht verwendet bzw. eine automatische Zuweisung des OSS-Sterusatzes nicht angewendet.

    Selbst DATEv-Exporte aus Taxpool heraus, welche ich unmittelbar wieder in Taxpool importiert hatte, wurden nicht korrekt mit dem händisch vorher zugewiesenen OSS-Steuersatz importiert.

    Kurz: An dem fehlenden Steuerschlüssel 10/240 liegt es nicht - Auch bei vorhanden sein macht es kein Unterschied beim import.


    Bin am testen...ein Update hierzu folgt in Kürze...

    Liebe Leute,

    ich muss mich korrigieren: Ich habe absolut keinen blassen Schimmer, wieso, aber es funktioniert mit dem Import und der automatischen Zuweisung jetzt.

    Ich habe dieselben DATEv-Dateien verwendet wie auch gestern den ganzen Tag über, wo es nicht geklappt hat - Nun klappt es allerdings :/ :/ :/

    Ob es an einer oder mehreren Einstellungen innerhalb von Taxpool lag, vermute ich, weiß allerdings auch nicht welche ?(

    Ich werde die kommenden Tage eine neue Installation von Taxpool vornehmen und die Schritte nach und nach erneut austesten, um den Vorfall nachzubilden.

    Sollte ich hierzu weitere Erkenntnisse machen, werde ich diese hier bekannt geben.

    Fazit: Der Import meiner DATEv-Datei mit den Angaben von "BU-Schlüssel 240" sowie der "EU-LAND" und "Steuersatz %" Angabe funktionieren.

    Bis hierhin danke ich allen beteiligten für Ihre Unterstützung <3

    Vermutlich, weil Du den falschen Steuerschlüssel benutzt hast, dieser ist bei DATEV entweder 10 oder besser 240.

    Ich habe beide Schlüssel probiert und anfangs auch genauso verwendet - jedoch hat Taxpool dies nicht verwendet bzw. eine automatische Zuweisung des OSS-Sterusatzes nicht angewendet.

    Selbst DATEv-Exporte aus Taxpool heraus, welche ich unmittelbar wieder in Taxpool importiert hatte, wurden nicht korrekt mit dem händisch vorher zugewiesenen OSS-Steuersatz importiert.

    Kurz: An dem fehlenden Steuerschlüssel 10/240 liegt es nicht - Auch bei vorhanden sein macht es kein Unterschied beim import.


    Bin am testen...ein Update hierzu folgt in Kürze...

    Dein Humor gefällt mir und heitert ein wenig auf :D

    Ich würde mir die Arbeit gerne ersparen, wenn ich wüsste wie :/

    Mein Import mit einer DATEv-Datei und den darin enthaltenen OSS-Buchungen werden leider von Taxpool nicht automatisch verbucht. Ich muss jede einzelne OSS-Buchung händisch abändern, in dem ich den Steuersatz "OSS" anwähle und zusätzlich noch das EU-Land auswählen muss.

    In der DATEv-Datei ist das EU-Land sowie deren Steuersatz hinterlegt, aber Taxpool verwertet dies nicht.

    Damit meine OSS-Buchungen automatisch beim Import verbucht werden, habe ich die Lösung in den "individuellen Steuerschlüssel" (sowie Steuersätzen) gefunden. Wenn es kürzer und einfacher geht, bin ich ganz Ohr und würde mich über weitere Hilfestellung freuen. :saint:

    Anmerkung:
    Meine DATEv-Datei ist ein Export aus einer Warenwirtschaft mit Transaktionen aus einem Onlineshop.
    Die Felder "EU-Land u. UStID" sowie "EU-Steuersatz" sind vorhanden und mit Werten gefüllt.

    Jedoch kann Taxpool den Steuersatz der importierten Buchung nur dann automatisch verbuchen, wenn das Feld "BU-Schlüssel" mit einem "indiviudal Steuerschlüssel" (z.B. 901) angegeben ist, welcher zuvor in Taxpool in einem händisch angelegten "Steuersatz" erstellt wurde.

    Hallo Kerstin,

    eine Kopier-Funktion ist in den Steuersätzen meines Wissens nach nicht vorhanden. Wer hätte geahnt, das eines Tages mehrere anzulegen gewünscht wird. :)

    So bleibt die grundlegende Konfiguration Fleißarbeit.

    Danke für die Rückmeldung :)


    Gibt es einen eventuelle "Umweg" über eine Export- und Import-Funktion der Steuersätze?
    Sind diese "Steuersätze" in einer Datei editierbar?

    Ich habe heute das Konto 8320 mit den entsprechenden OSS Steuersätze bebucht. Nun habe ich ein datev Export gezogen. Hier wird der steuerschlüssel 240 ausgegeben unabhängig vom EU Land und Steuersatz.

    Wenn diese nun in datev eingespielt werden sollen woher weiß datev dann um welchen Steuersatz und Land es sich handelt? Konto und steuerschlüssel sind ja stets identisch.

    Hallo Max,

    der folgende Link sollte sehr hilfreich bei deinem Vorhaben und der Umsetzung sein:

    Ab Punkt 3.1 - Stichwort "individuelle Steuerschlüssel" oder "Konten"
    https://apps.datev.de/help-center/documents/1020656

    Neben der Konfiguration der Steuerschlüssel (Steuersätze) oder Konten in "Taxpool" musst Du dann noch das DATEv-Export-Format deiner "WaWi/Shop-Software" dementsprechend anpassen und dann sollte es auch beim Import nach Taxpool funktionieren.

    Korrigiert mich bitte, wenn ich dabei falsch liegen sollte - Danke.

    Bin selber gerade dabei dies auszuprobieren...